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省府辦公廳2014年部門(mén)決算

時(shí)間 : 2016-08-30 01:32:37 來(lái)源 : 本網(wǎng)
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2014年省府辦公廳部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

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  一、部門(mén)基本情況

 ?。ㄒ唬┎块T(mén)機構設置、職能

  省府辦公廳部門(mén)決算包含13個(gè)預算單位,具體為省府辦公廳本部以及歸口管理的省政府駐京辦、省政府駐滬辦、省府接待辦、省政府駐沈陽(yáng)辦、省政府駐西安辦、省政府駐成都辦、省政府駐武漢辦、省政府駐昆明辦、省政府辦公廳印刷廠(chǎng)、省政府機關(guān)門(mén)診部、育才幼兒院一院、育才幼兒院二院等單位。省府辦公廳主要負責省政府機關(guān)公文處理,協(xié)調省政府重要政務(wù)活動(dòng),組織開(kāi)展調查研究,為省政府領(lǐng)導提供決策參考意見(jiàn),檢查督促省政府重要工作部署的貫徹執行,以及省政府機關(guān)后勤保障等工作。省政府駐京辦等7個(gè)辦事處負責省政府在當地的信息收集、經(jīng)貿協(xié)作、公務(wù)接待等任務(wù)。省府接待辦負責指導協(xié)調全省政府系統公務(wù)接待工作,承擔中央國家機關(guān)、各?。▍^、市)政府來(lái)粵公務(wù)接待任務(wù)。省政府辦公廳印刷廠(chǎng)承擔省政府機關(guān)公文印刷工作。省府門(mén)診部承擔省直機關(guān)工作人員日常保健工作。省育才幼兒院一院和省育才幼兒院二院主要承擔省直機關(guān)工作人員子女入托服務(wù)工作。

  (二)人員構成情況

  省府辦公廳本部共有行政編制266人;事業(yè)編制270人;離退休人員218人。其他歸口單位共有行政編制36人;事業(yè)編制472人;離退休人員289人。

  (三)決算年度的主要工作任務(wù)

  貫徹落實(shí)中央和省委、省政府關(guān)于穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生、防風(fēng)險的各項決策部署,妥善處理省政府機關(guān)文電會(huì )務(wù),協(xié)調省政府重要政務(wù)活動(dòng),組織開(kāi)展調查研究,為領(lǐng)導提供決策參考意見(jiàn),檢查督促省政府重要工作部署的貫徹執行,為省政府領(lǐng)導同志政務(wù)工作提供服務(wù)保障,確保省政府機關(guān)正常高效運轉。

  二、收入決算說(shuō)明

  2014年收入決算37,676.87萬(wàn)元,其中:財政撥款收入31,108.52萬(wàn)元,其他收入6,568.35萬(wàn)元。

  三、支出決算說(shuō)明

  2014年支出決算37,570.45萬(wàn)元,其中:財政撥款支出31,873.75萬(wàn)元。

  2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出18,042.71萬(wàn)元,占56.61%,其中:工資福利支出8,795.11萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助7,866.24萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1,355.46萬(wàn)元,其他資本性支出等支出25.90萬(wàn)元;項目支出決算13,831.04萬(wàn)元,占43.39%。

  四、“三公經(jīng)費”支出說(shuō)明

  2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共4,232.52萬(wàn)元,具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出113.08萬(wàn)元,全年使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個(gè)、參加其他單位組織的出國(境)團組2個(gè),全年因公出國(境)累計27人次。

  2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出1,118.66萬(wàn)元,主要包括:(1)購置公務(wù)用車(chē)2輛,公務(wù)用車(chē)購置支出115.10萬(wàn)元;(2)公務(wù)車(chē)運行維護費支出1,003.56萬(wàn)元。廳部門(mén)預算單位公務(wù)用車(chē)保有量277輛。

  3.公務(wù)接待費支出3,000.79萬(wàn)元,主要用于國內公務(wù)接待。公務(wù)接待共2,051批,21,946人次。

  4.2014年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算數較2013年預算數減少6,44.55萬(wàn)元,其中因公出國(境)支出預算數減少23.89萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護支出預算減少324.46萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出預算減少296.20萬(wàn)元。變化的主要原因是我廳根據中央和省有關(guān)厲行節約文件精神,要求各所屬部門(mén)預算單位嚴控各項支出,最大限度控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出預算。

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  附件:

  1、收入支出決算總表

  2、收入決算表

  3、支出決算表

  4、財政撥款收入支出決算總表

  5、一般公共預算財政撥款支出決算表

  6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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